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小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅問(wèn)題? |
發(fā)布時(shí)間:2011/11/22 來(lái)源: 閱讀次數(shù):714 |
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問(wèn):2006年8月份預(yù)交7月份企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)稅所得額是21000元,稅率為27%.而在9月份預(yù)交8月份企業(yè)所稅時(shí),稅率為18%.我弄不清楚,應(yīng)稅所得額是21000元,應(yīng)納所得稅稅率到底應(yīng)為多少?并且我單位有多預(yù)交所得稅,但大廳申報(bào)窗口人員說(shuō),不讓體現(xiàn)多交,讓調(diào)平,怎么調(diào)?調(diào)收入?能嗎? 答:根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)所得稅若干政策問(wèn)題的規(guī)定〉的通知》的規(guī)定:對(duì)年應(yīng)納稅所得額在3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)以下的企業(yè),暫減按18%的稅率征收所得稅;年應(yīng)納稅所得額在10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)以下至3萬(wàn)元的企業(yè),暫減按27%的稅率征收所得稅。 您問(wèn)題中指的多預(yù)繳稅款,具體是指因上年度企業(yè)所得稅匯算后的多繳稅款,還是您單位今年每月所繳納的企業(yè)所得稅稅款?若是上年度企業(yè)所得稅匯算后的多繳稅款,您在今年每月申報(bào)企業(yè)所得稅的申報(bào)表的確不用體現(xiàn)上年度的多繳稅款,稅務(wù)操作系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存上年度的多繳稅款;若是今年每月所繳納的企業(yè)所得稅稅款,您應(yīng)在您的申報(bào)表上正確填寫。 |
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